博主的税收减免:您可以在2021年申领的11项支出

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税务季即将来临。 如果博客是您的生活,无论是兼职还是全职,那么您都需要对博客的潜在税收减免进行盘点。 您可能没有考虑与博客相关的费用,在准备税收之前,您需要考虑所有可能性。

为了帮助您,我们汇总了本指南,其中包含2021年博主的11种潜在减税措施。如果您过去一年的博客活动涉及这些费用中的任何一项,则减税额可能会对您的税费产生重大影响。

在开始之前

在美国,IRS对扣除额有严格的要求。 您需要准备每笔费用的书面文件。 仅在Excel电子表格或其他软件上列出您的支出清单是不够的。 您需要收据和发票的副本以证实每次扣减。 保存所有收据,特别是对于大宗采购。 如果您从外部提供商处购买服务,则您应为要索取的每笔付款开具发票。

出于商业目的,博客是灰色地带。 数以百万计的人拥有博客,而对于绝大多数博客来说,这只是一个爱好。 要利用针对博客的税收减免,您需要将您的博客区分为合法企业。

国税局有非常具体的准则 确定业余爱好和生意之间的区别:

  1. 您的企业必须盈利。 美国国税局(IRS)将其定义为过去五年中至少有三年实现了盈利。 如果您连续三年没有在博客上获利,那么国税局可能会拒绝您的损失。
  2. 即使在出现亏损的几年中,您的企业也应该产生正常的收入流。
  3. 您必须投入大量时间从事业务并维护准确的账簿和记录。

国税局还使用其他“测试”来区分业余爱好和企业,但通常仅在审计过程中使用。 通常,只要您的博客在大多数年份都实现了盈利,出于税收目的,它将被归类为合法业务。

要求扣税时要小心(对于博客作者或其他任何人)! 如果不确定您是否有资格获得特定扣除,请咨询税务专家。 对于博客作者来说,创造力是一件很棒的事,但是要在税收方面发挥创造力会给您带来严重的麻烦!

?扣除:

  1. 启动费用
  2. 网站和托管费用
  3. 内容相关费用
  4. 您的家庭办公室
  5. 营销费用
  6. 向外部承包商的付款
  7. 电脑设备
  8. 其他装备
  9. 在线产品和服务
  10. 旅行
  11. 与业务相关的会议和会员的费用

#针对美国的#blogger的税收减免:11#您可以要求的费用#

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1.启动费用

这些扣减仅适用于您的第一年营业。 新的博客作者需要花费一次性的时间来创建他们的博客。 这些称为启动成本。 有一些是任何企业所特有的,并且 其他特定于博客的人

合并业务的成本就是启动费用的一个例子。 作为博客,您还将产生与构建网站相关的启动成本。 这可能包括雇用网络开发人员为您建立网站。

根据IRS规定,启动成本需要在几年(通常为五年)内“支出”。 这意味着实际成本将分摊到五年中,其中成本的20%将在五年中每年扣除。

2.网站和托管费用

一旦 您的网站已启动并正在运行,您将需要维护网站的某些费用,以及 支付虚拟主机

您还可以向服务提供商支付某些与Web相关的费用,以维护博客的技术方面。

所有这些费用都可以扣除。

3.与内容有关的支出

博主的减税额包括与内容相关的费用

该费用将根据您所运行的博客类型而有所不同。 如果您的博客与旅行或烹饪有关,则可以扣除与这些主题相关的费用。

例如,如果您的博客涉及膳食准备,则可以扣除准备用于在博客文章或视频中演示的演示的膳食原料成本。

4.您的家庭办公室

大多数博客作者不在自己的家中运行博客,而家庭办公室扣除是博客作者最重要的税收减免之一。

国税局有具体规定 用于与家庭办公室有关的扣除。 通常,办公室必须是您家中的专用房间:您将无法声称在卧室的角落工作。 办公室还必须专门用于商务活动,这意味着您将无法使用兼作客房的办公室。

家庭办公室扣除适用于房客和房主。

5.营销费用

博客作者在推广博客时通常会产生营销费用。 一个很好的例子是 电子邮件营销软件 许多博客作者用来创建分发列表以通过电子邮件发送其最新内容。

这笔费用,或用于推广博客的任何类似费用,都可以免税。

6.向外部承包商的付款

许多博客使用外部承包商来帮助其业务的特定部分。

一个常见的例子是使用 自由作家 提供内容。 随着博客开始增长,您可能没有时间创建内容。 当您专注于管理博客的技术和营销方面时,可以使用自由作家为您完成工作。

付费承包商可以成为博主的免税额

您可以扣除为自由作家和其他承包商支付的费用。 如果当年向单个承包商的付款超过$ 600,则需要签发 国税局表格1099(PDF) 给那个承包商。 这对于支持您在纳税申报表中要求的扣除额是必要的。

7.电脑设备

博客作者必须拥有计算机设备,并且购买计算机设备的费用可抵税。 与税收有关的计算机设备分为两类:

如果您购买计算机硬件,则通常需要在数年后对其进行折旧。 但是,如果您购买外围设备,例如耳机,鼠标或 键盘,这些通常可以立即支出。

幸运的是,美国国税局确实允许您扣除计算机或类似大型设备的全部费用。 这是在所谓的 第179条的规定,从本质上讲,您可以在购买年份内对设备的100%的费用进行折旧和索偿。

8.其他设备

计算机并不是您可以要求减税的唯一设备。 如果您购买相机以便可以拍摄与博客活动相关的项目的照片,则该相机可以免税。 如果您在博客文章中包含视频,则可以扣除用于创建这些视频的设备成本。

无论哪种情况,设备都必须主要用于博客活动。 如果主要是供个人使用,而只是偶尔用于写博客,则不会被扣除。

9.为您的博客业务购买的在线产品和服务

购买与博客一起使用的任何产品或服务,几乎都是可能的税收减免。

例如,如果您购买了用于为博客撰写文章的听写软件,则该软件的费用可抵税。

如果计算机主要用于您的博客,则您也可以扣除计算机上的服务合同费用。

10.旅行

如果您是旅行博客,则可以扣除与旅行相关的费用。 这包括您博客内容主题的目的地的交通和住宿。

差旅费

您应该意识到这里有些灰色区域。 国税局很清楚,与商务有关的旅行通常具有双重目的:既有商务目的又有个人目的。 在申领与旅行有关的费用之前,您需要先进行区分。

例如,假设您去夏威夷在该目的地写了一系列文章。 如果您自己旅行,仅几天,您可能可以扣除旅行的全部费用。 如果您旅行一个星期或更长时间,并带上您的家人,那将意味着双重目的。 在这种情况下,您可能只能扣除个人机票费用和酒店住宿的百分比分配。

与旅行有关的费用必须与您获得的收入成比例。 如果您的博客当年赚了30,000美元,但您在旅行相关费用上花费了60,000美元,那么您将要进行审核。

要非常小心,不要被旅行扣除所困扰。

11.与业务有关的会议和会员的费用

您可以参加会议或研讨会,以帮助您开展博客业务。 您也可以为某些会员资格付费。

例如,如果您参加 年度FinCon大会,对于博客作者来说是很常见的做法,您可以扣除参加活动本身的费用。 如果您必须出差才能参加会议,则也可以扣除合理的费用。

温馨提示:不要忘记估计所得税!

如果不解决为税收分配资金的需求,那么对博客的税收讨论就不会完整。 无论博客是您的全职工作还是小杂烩,您都有责任自己缴税。 否则可能会导致 国税局严厉的罚款和利息费用,这可能会在游戏初期削弱您的业务。

您可以通过设置季度估算的纳税额来实现。 您可以通过支票,IRS 1040-ES表格或通过电子方式付款来发送付款 国税局直接付款 直接从您的银行帐户开始。

预计应在以下日期支付税款:

  • 四月15
  • 6月15日
  • 9月15日
  • 次年1月15日

您的税收估算总额应非常接近涵盖您当年的应纳税额。 您可以根据去年博客收入所产生的应纳税额进行估算,也可以花一些时间与专业的税务准备者一起计算数字,以获得更准确的当年数字。

博主减税的底线

如果您以写博客为生,无论是主要职业还是小生意,那么您都在经营一家小型企业。 由于您的博客是一家公司,因此您需要将其视为一家。 这意味着要认真对待税收,而这样做的一部分就是利用所有可用的税收抵免来最大程度地减少您的税收负担。

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由Kevin Mercadante撰写。

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